|
Faktúra |
1/2015
|
paušálne výdavky za 11,12/2015
|
2,00 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke č. 1/2015
|
20.11.2015 |
|
|
Detský domov Mlynky - Biele Vody |
SŠI Rožňava |
|
|
|
26.11.2015 |
|
Faktúra |
7300416538
|
mobilné telefóny 15.12.2012-14.01.2013
|
29,98 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
23.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
28.01.2013 |
|
Faktúra |
7301544175
|
poplatky za mobily 2/2013
|
30,38 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
20.02.2013 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
26.02.2013 |
|
Faktúra |
9142035
|
Notebooky 2 ks HP ProBook 470
|
1 148.35 |
s DPH |
37/2014
|
Zmluva o dielo
|
21.07.2014 |
|
|
ASBIS spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
22.07.2014 |
|
Objednávka |
31/2014
|
náer fasádnych stien budovy
|
3 450,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
27.06.2014 |
|
|
TESKI práce vo výškach |
SŠI Rožňava |
Mgr. Ladislav Bischof |
riaditeľ školy |
|
30.06.2014 |
|
Faktúra |
20130084
|
potraviny
|
70,03 |
s DPH |
|
Zmluva 2011
|
14.01.2013 |
|
|
GRM TRADE s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
28.01.2013 |
|
Faktúra |
187615
|
nájomné za prenájom budov 1.Q.2013
|
4250.- |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.04.2013 |
|
|
Kongregácia Milosrdných sestier |
SŠI Rožňava |
|
|
|
03.04.2013 |
|
Faktúra |
2013/006
|
potraviny
|
302,93 |
s DPH |
|
Z/2011
|
23.01.2013 |
|
|
Štefan KÚN |
SŠI Rožňava |
|
|
|
28.01.2013 |
|
Faktúra |
20130301
|
potraviny
|
63,67 |
s DPH |
|
Z/2011
|
11.02.2013 |
|
|
GRM TRADE s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
13.02.2013 |
|
Faktúra |
20130019
|
potraviny
|
165,98 |
s DPH |
|
Z/2011
|
07.01.2013 |
|
|
GRM TRADE s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
28.01.2013 |
|
Faktúra |
20130615
|
potraviny
|
44,39 |
s DPH |
|
Z/2011
|
03.04.2013 |
|
|
GRM TRADE s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
03.04.2013 |
|
Faktúra |
20130367
|
potraviny
|
52,34 |
s DPH |
|
Z/2011
|
25.02.2013 |
|
|
GRM TRADE s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
26.02.2013 |
|
Faktúra |
20130139
|
potraviny
|
84,59 |
s DPH |
|
Z/2011
|
21.01.2013 |
|
|
GRM TRADE s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
28.01.2013 |
|
Faktúra |
20130259
|
potraviny
|
121,44 |
s DPH |
|
Z/2011
|
05.02.2013 |
|
|
GRM TRADE s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
07.02.2013 |
|
Faktúra |
2013/100
|
potraviny
|
292,82 |
s DPH |
|
Z/2011
|
20.03.2013 |
|
|
Štefan KÚN |
SŠI Rožňava |
|
|
|
21.03.2013 |
|
Faktúra |
20130413
|
potraviny
|
105,78 |
s DPH |
|
Z/2011
|
04.03.2013 |
|
|
GRM TRADE s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
08.03.2013 |
|
Faktúra |
20130525
|
potraviny
|
55,28 |
s DPH |
|
Z/2011
|
18.03.2013 |
|
|
GRM TRADE s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
21.03.2013 |
|
Faktúra |
2013057
|
potraviny - mäso
|
268,77 |
s DPH |
|
Z/2011
|
26.02.2013 |
|
|
Štefan KÚN |
SŠI Rožňava |
|
|
|
08.02.2013 |
|
Faktúra |
2013090
|
potraviny
|
128,11 |
s DPH |
|
Z/2011
|
11.03.2013 |
|
|
Štefan KÚN |
SŠI Rožňava |
|
|
|
14.03.2013 |
|
Faktúra |
2013/025
|
potraviny
|
147,03 |
s DPH |
|
Z/2011
|
05.02.2013 |
|
|
Štefan KÚN |
SŠI Rožňava |
|
|
|
07.02.2013 |